上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度決算
2018年度決算
目 錄
第一部分 上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、資產(chǎn)負債情況表
第三部分 上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心概況
一、主要職能
為全區房產(chǎn)檔案工作提供管理保障。轄區內房產(chǎn)檔案的查閱、管理、利用,局系統計算機網(wǎng)絡(luò )系統建設、維護、使用、管理、安全保密工作,為機關(guān)和局屬各事業(yè)單位提供后勤服務(wù)保障等。
二、機構設置
據上述職責,上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心無(wú)內設機構。
第二部分上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心
2018年度部門(mén)決算表
2018年度收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收入
支出
項目
決算數
項目
決算數
一、財政撥款收入
355.62
一、一般公共服務(wù)支出
其中:政府性基金預算財政撥款
二、外交支出
二、上級補助收入
0
三、國防支出
三、事業(yè)收入
0
四、公共安全支出
四、經(jīng)營(yíng)收入
0
五、教育支出
五、附屬單位上繳收入
0
六、科學(xué)技術(shù)支出
六、其他收入
104.47
七、文化體育與傳媒支出
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出
54.45
九、醫療衛生與計劃生育支出
16.70
十、節能環(huán)保支出
十一、城鄉社區支出
十二、農林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
255.02
二十、糧油物資儲備支出
二十一、其他支出
本年收入合計
460.09
本年支出合計
326.17
用事業(yè)基金彌補收支差額
0
結余分配
104.47
年初結轉和結余
24.34
年末結轉和結余
53.78
總計
484.42
總計
484.42
2018年度收入決算表
單位:萬(wàn)元
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位上繳收入
其他收入
功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)
類(lèi)
款
項
合計
460.09
355.62
0.00
0.00
0.00
0.00
104.47
208
社會(huì )保障和就業(yè)支出
54.45
54.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事業(yè)單位離退休
54.45
54.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
40.39
40.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
14.07
14.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫療衛生與計劃生育支出
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事業(yè)單位醫療
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事業(yè)單位醫療
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
388.93
284.46
0.00
0.00
0.00
0.00
104.47
221
02
住房改革支出
12.60
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公積金
12.60
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
03
城鄉社區住宅
376.33
271.86
0.00
0.00
0.00
0.00
104.47
221
03
99
其他城鄉社區住宅支出
376.33
271.86
0.00
0.00
0.00
0.00
104.47
2018年度支出決算表
單位:萬(wàn)元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營(yíng)支出
對附屬單位補助支出
功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)
類(lèi)
款
項
合計
326.17
326.17
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì )保障和就業(yè)支出
54.45
54.45
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事業(yè)單位離退休
54.45
54.45
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出
40.39
40.39
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
14.07
14.07
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫療衛生與計劃生育支出
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事業(yè)單位醫療
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事業(yè)單位醫療
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
255.02
255.02
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
12.60
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公積金
12.60
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
221
03
城鄉社區住宅
242.42
242.42
0.00
0.00
0.00
0.00
221
03
99
其他城鄉社區住宅支出
242.42
242.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2018年度財政撥款收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收入
支出
項目
決算數
項目
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款
355.62
一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預算財政撥款
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出
54.45
54.45
九、醫療衛生與計劃生育支出
16.70
16.70
十、節能環(huán)保支出
十一、城鄉社區支出
十二、農林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
255.02
255.02
二十、糧油物資儲備支出
二十一、其他支出
本年收入合計
355.62
本年支出合計
326.17
326.17
年初財政撥款結轉和結余
24.34
年末財政撥款結轉和結余
53.78
53.78
一般公共預算財政撥款
24.34
政府性基金預算財政撥款
總計
379.95
總計
379.95
379.95
2018年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬(wàn)元
項目
一般公共預算財政撥款支出決算數
功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)
合計
基本支出
項目支出
類(lèi)
款
項
合計
326.17
326.17
0.00
208
社會(huì )保障和就業(yè)支出
54.45
54.45
0.00
208
05
行政事業(yè)單位離退休
54.45
54.45
0.00
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出
40.39
40.39
0.00
208
05
06
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
14.07
14.07
0.00
210
醫療衛生與計劃生育支出
16.70
16.70
0.00
210
11
行政事業(yè)單位醫療
16.70
16.70
0.00
210
11
02
事業(yè)單位醫療
16.70
16.70
0.00
221
住房保障支出
255.02
255.02
0.00
221
02
住房改革支出
12.60
12.60
0.00
221
02
01
住房公積金
12.60
12.60
0.00
221
03
城鄉社區住宅
242.42
242.42
0.00
221
03
99
其他城鄉社區住宅支出
242.42
242.42
0.00
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬(wàn)元
項目
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)
類(lèi)
款
301
工資福利支出
288.53
288.53
301
01
基本工資
44.79
44.79
301
02
津貼補貼
29.16
29.16
301
03
獎金
112.07
112.07
301
06
伙食補助費
0
0
301
07
績(jì)效工資
0
0
301
08
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費
34.92
34.92
301
09
職業(yè)年金繳費
14.07
14.07
301
10
職工基本醫療保險繳費
16.7
16.7
301
11
公務(wù)員醫療補助繳費
0
0
301
12
其他社會(huì )保障繳費
5.47
5.47
301
13
住房公積金
12.6
12.6
301
14
醫療費
0
0
301
99
其他工資福利支出
18.74
18.74
302
商品和服務(wù)支出
37.38
37.38
302
01
辦公費
2.14
2.14
302
02
印刷費
0
0
302
03
咨詢(xún)費
0
0
302
04
手續費
0
0
302
05
水費
0
0
302
06
電費
0
0
302
07
郵電費
1.06
1.06
302
08
取暖費
0
0
302
09
物業(yè)管理費
0
0
302
11
差旅費
0.02
0.02
302
12
因公出國(境)費用
0
0
302
13
維修(護)費
0
0
302
14
租賃費
0
0
302
15
0
0
302
16
培訓費
0.14
0.14
302
17
公務(wù)接待費
0
0
302
18
專(zhuān)用材料費
0
0
302
24
被裝購置費
0
0
302
25
專(zhuān)用燃料費
0
0
302
26
勞務(wù)費
0
0
302
27
委托業(yè)務(wù)費
0
0
302
28
工會(huì )經(jīng)費
3.25
3.25
302
29
福利費
23.33
23.33
302
31
公務(wù)用車(chē)運行維護費
0
0
302
39
其他交通費用
4.88
4.88
302
40
稅金及附加費用
0
0
302
99
其他商品和服務(wù)支出
2.58
2.58
303
對個(gè)人和家庭的補助
0.04
0.04
303
01
離休費
0
0
303
02
退休費
0
0
303
03
退職(役)費
0
0
303
04
撫恤金
0
0
303
05
生活補助
0.04
0.04
303
07
醫療費
0
0
303
08
助學(xué)金
0
0
303
09
獎勵金
0
0
303
10
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼
0
0
303
99
其他對個(gè)人和家庭的補助支出
0
0
310
資本性支出
0.23
0.23
310
02
辦公設備購置
0.23
0.23
310
03
專(zhuān)用設備購置
0
0
310
07
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新
0
0
310
13
公務(wù)用車(chē)購置
0
0
310
19
其他交通工具購置
0
0
310
22
無(wú)形資產(chǎn)購置
0
0
310
99
其他資本性支出
0
0
合計
326.17
288.56
37.61
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位:萬(wàn)元
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
機關(guān)運行經(jīng)費決算數
合計
因公出國(境)費
公務(wù)用車(chē)購置及運行費
公務(wù)接待費
小計
公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行費
預算數
決算數
預算數
決算數
預算數
決算數
預算數
決算數
預算數
決算數
預算數
決算數
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬(wàn)元
項目
政府性基金預算財政撥款支出決算數
功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng)
合計
基本支出
項目支出
類(lèi)
款
項
注:上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。
2018年度資產(chǎn)負債情況表
金額單位:萬(wàn)元
數量
價(jià)值
年初數
年末數
年初數
年末數
一、資產(chǎn)合計
——
——
786.05
919.85
(一)流動(dòng)資產(chǎn)
——
——
767.75
901.84
(二)固定資產(chǎn)
——
——
18.30
18.01
其中:1.房屋(平方米)
2.通用設備(臺/套/輛)
16
16
11.83
11.54
(1)車(chē)輛
一般公務(wù)用車(chē)
執法執勤用車(chē)
特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)
其他用車(chē)
(2)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備(不含車(chē)輛)
3.專(zhuān)用設備(臺/套)
單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備
4.其他固定資產(chǎn)
——
——
6.47
6.47
減:累計折舊及減值準備
——
——
(三)長(cháng)期投資
——
——
(四)在建工程
——
——
(五)無(wú)形資產(chǎn)
——
——
減:累計攤銷(xiāo)
——
——
(六)其他資產(chǎn)
——
——
二、負債合計
——
——
5.68
5.85
三、凈資產(chǎn)合計
——
——
780.37
914.00
第三部分上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度收入總計為460.09萬(wàn)元、支出總計為326.17萬(wàn)元。與2017年度相比,收入總計增加127.63萬(wàn)元、支出總計減少1.21萬(wàn)元。主要原因:銀行存款結息收入增加以及壓減公用開(kāi)支。
二、關(guān)于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計460.09萬(wàn)元,其中:財政撥款收入355.62萬(wàn)元,占77.29%;其他收入104.47萬(wàn)元,占22.71%。
三、關(guān)于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計326.17萬(wàn)元,其中:基本支出326.17萬(wàn)元,占100%。
四、關(guān)于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說(shuō)明
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度財政撥款收支總決算355.62萬(wàn)元、326.17萬(wàn)元。與2017年度相比,財政撥款收入總計增加26.37萬(wàn)元,增長(cháng)8.01%,財政撥款支出總計減少1.21萬(wàn)元,減少0.37%。主要原因:人員經(jīng)費增加、公用經(jīng)費開(kāi)支壓減。
五、關(guān)于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出326.17萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1.21萬(wàn)元,降低0.37%。主要原因:公用經(jīng)費開(kāi)支壓減。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出326.17元,主要用于以下方面:社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))54.45萬(wàn)元,占16.69%;醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))16.70萬(wàn)元,占5.12%;住房保障支出(類(lèi))255.02萬(wàn)元,占78.19%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為353.31萬(wàn)元,支出決算為326.17萬(wàn)元,完成年初預算的92.32%。決算數小于預算數的主要原因:公用經(jīng)費開(kāi)支減少。其中:
1、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為39.63萬(wàn)元,支出決算為40.39萬(wàn)元。決算數大于預算數的主要原因:社保繳費基數調整。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。主要用于:在職人員職業(yè)年金繳費支出。年初預算為13.67萬(wàn)元,支出決算為14.07萬(wàn)元。決算數大于預算數的主要原因:社保繳費基數調整。
3、醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)。主要用于:在職人員醫療保險繳費支出。年初預算為16.23萬(wàn)元,支出決算為16.70萬(wàn)元。決算數大于預算數的主要原因:社保繳費基數調整。
4、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為11.96萬(wàn)元,支出決算為12.60萬(wàn)元。決算數大于預算數的主要原因:人員及公積金繳費基數調整。
5、住房保障支出(類(lèi))城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。主要用于:人員、公用經(jīng)費支出。年初預算為271.83萬(wàn)元,支出決算為242.42萬(wàn)元。決算數小于預算數的主要原因:人員工資基數等調整使人員經(jīng)費增加,公用經(jīng)費支出減少。
六、關(guān)于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出326.17萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費288.56萬(wàn)元,公用經(jīng)費37.61萬(wàn)元?;局С鲋校?/p>
1、工資福利支出288.53萬(wàn)元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。
2、商品和服務(wù)支出37.38萬(wàn)元,主要用于:辦公費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。
3、對個(gè)人和家庭的補助0.04萬(wàn)元,主要用于:獨生子女補貼。
4、資本性支出0.23萬(wàn)元,主要用于:辦公設備購置。
七、關(guān)于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為1萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因:“三公”經(jīng)費支出嚴格按照相關(guān)規定,厲行節約。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬(wàn)元,降低(增長(cháng))0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬(wàn)元,降低(增長(cháng))0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算減少(增加)0萬(wàn)元,降低(增長(cháng))0%;公務(wù)接待費支出決算減少(增加)0萬(wàn)元,降低(增長(cháng))0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款情況說(shuō)明
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬(wàn)元,其中:貨物采購金額0萬(wàn)元、工程采購金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購金額0萬(wàn)元。
2018年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元,面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,采購金額0萬(wàn)元;在面向小微企業(yè)預留政府采購項目中,由小微企業(yè)供應商中標或成交的,采購金額0萬(wàn)元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,采購金額0萬(wàn)元。
(三)車(chē)輛、房屋特殊占用情況
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)車(chē)輛/房屋特殊占用情況說(shuō)明。
(四)預算績(jì)效管理情況
上海市奉賢區房屋檔案信息管理中心2018年度預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況如下:本部門(mén)建立了如下預算績(jì)效管理制度:預算管理制度、內部控制管理制度、基本建設財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度,建立了預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋的預算績(jì)效管理工作機制;全過(guò)程績(jì)效管理實(shí)施情況:2018年度開(kāi)展的績(jì)效跟蹤評價(jià)項目0個(gè),涉及預算金額0萬(wàn)元;2018年度開(kāi)展的績(jì)效評價(jià)項目0個(gè),涉及預算金額0萬(wàn)元,平均得分0分(其中,績(jì)效評級為“優(yōu)”的項目0個(gè);績(jì)效評級為“良”的項目0個(gè);績(jì)效評級為“合格”的項目0個(gè);績(jì)效評級為“不合格”的項目0個(gè))。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是:銀行存款利息收入。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
九、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映全國性專(zhuān)業(yè)會(huì )議、國家重大政策調研、專(zhuān)項檢查以及外事團組接待交流等執行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映編制內公務(wù)車(chē)輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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